IR релизы
ОАО «Ленэнерго» публикует финансовую отчётность за первое полугодие 2011 года, подготовленную в соответствии с МСФО
14 октября 2011 года Комитет по аудиту ОАО «Ленэнерго» на очном заседании рассмотрел и принял к сведению неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчётность Общества за шесть месяцев по 30 июня 2011 года, подготовленную в соответствии с МСФО.
Ключевые показатели финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго» по МСФО, тыс. руб.
Показатель | Ед. измерения | 31.12.2010 | 30.06.2010 | 30.06.2011 | ∆ % 1ПГ 2011/ 1ПГ 2010 |
Активы | тыс. руб. | 93 382 344 | 90 862 519 | 88 761 036 | -2% |
---|---|---|---|---|---|
Собственный капитал | тыс. руб. | 49 960 983 | 47 800 871 | 45 479 412 | -5% |
Обязательства, в т.ч.: | тыс. руб. | 43 421 361 | 43 061 648 | 43 281 624 | 1% |
- долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 21 924 041 | 17 135 935 | 16 957 172 | -1% |
- краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 21 497 320 | 25 925 713 | 26 324 452 | 2% |
Выручка, в т.ч.: | тыс. руб. | 28 579 575 | 13 285 112 | 15 806 821 | 19% |
- от передичи э/э | тыс. руб. | 17 691 876 | 8 492 203 | 11 714 338 | 38% |
- от присоединения | тыс. руб. | 10 299 774 | 4 565 327 | 3 774 349 | -17% |
- прочее | тыс. руб. | 581 925 | 227 582 | 318 133 | 40% |
Операционные расходы | тыс. руб. | (21 440 791) | (9 841 842) | (16 394 887) | 67% |
Операционная прибыль/убыток | тыс. руб. | 7 132 784 | 3 443 270 | (588 066) | -117% |
Чистая прибыль/убыток | тыс. руб. | 4 750 421 | 2 587 589 | (1 178 642) | -146% |
Прибыль/убыток на обыкновенную акцию | руб. | 4,66 | 2,54 | (1,16) | -146% |
Справочно: | |||||
EBITDA | тыс. руб. | 11 933 940 | 6 034 233 | 1 663 844 | -72% |
показатели рентабельности | |||||
Рентабельность EBITDA, % | % | 41,8% | 45,42% | 10,53% | - |
Рентабельность чистой прибыли, % | % | 16,6% | 19,5% | 7,5% | - |
показатели ликвидности | |||||
срочная ликвидность | - | 0,10 | 0,14 | 0,08 | - |
текущая ликвидность | - | 0,30 | 0,34 | 0,24 | - |
Выручка Группы компаний ОАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2011 г. составила 15 806 821 тыс. руб., что на 19% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Выручка по транспортировке электроэнергии за вычетом нормативных технологических потерь в размере 3 242 400 тыс. руб. (в 1ПГ 2010 – 2 785 495 тыс. руб.), составила 11 714 338 тыс. руб.
Выручка Группы от передачи электроэнергии в 1 полугодии 2011г. увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2010г. на 3 222 135 тыс. руб. (38%) за счет увеличения объемов передачи и средних тарифов в 1 полугодии 2011 г. по сравнению с 1 полугодием 2010 г. на 38%.
Выручка по технологическому присоединению в 1ПГ2011 уменьшилась на 790 978 тыс. руб. (17%) по сравнению с аналогичным периодом 2010г., что обусловлено снижением объема (мощности) присоединений в связи со снижением количества новых имущественных договоров и задержкой выполнения заявителями технических условий по текущим имущественным договорам.
Операционные расходы Группы за отчётный период составили 16 394 887 тыс. руб., что на 67% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Основными причинами роста операционных расходов в 1ПГ2011 стали: ежегодное повышение тарифов на услуги сетевых организаций, увеличение объёма транспортировки э/э, признание убытка от обесценения основных средств, индексация заработной платы.
По итогам деятельности в 1 полугодии 2011 г. Группа компаний ОАО «Ленэнерго» получила операционный убыток в размере 588 066 тыс. руб. чистый убыток за отчетный период составил 1 178 642 тыс. руб. (в 1ПГ 2010 чистая прибыль Группы составила 2 587 589 тыс. руб.)
Основной причиной формирования чистого убытка в 1ПГ2011 стала переоценка основных средств в сумме 2 961 229 (на 30 июня 2010 г. - ноль), признанная как убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках за 6 мес. по 30 июня 2011 г. Группа признала снижение справедливой стоимости основных средств вследствие ограничения роста тарифов на передачу электроэнергии Правительством Российской Федерации в 2011 г.
В 1 полугодии 2011 г. снизились основные коэффициенты ликвидности Группы, что вызвано предстоящим погашением облигаций 2-го и 3-го выпуска (классифицированных как краткосрочная задолженность) в январе и апреле 2012 года, соответственно.
Для улучшения финансового состояния менеджмент Группы предпринимает следующие меры:
• смещение акцента со строительства новых источников электропитания и прочего силового оборудования на окончание ранее начатых проектов;
• ориентация конкурсов по выбору подрядных организаций на преимущественный показатель – наличие инновационных технологий строительства, позволяющих сократить сроки строительства;повышение эффективности деятельности за счет внедрения программ по снижениютехнологических расходов на транспортировку электроэнергии по собственным сетям Группы и операционных расходов;
• внедрение усовершенствованных процедур финансового планирования, ориентированных на своевременное взыскание дебиторской задолженности, реструктуризация обязательств с целью продления сроков погашения;
• привлечение дополнительного финансирования на максимально выгодных условиях;
• постепенный переход от неденежных к денежным расчетам за услугу технологического присоединения к сетям Группы.
Ожидается, что указанные меры обеспечат приток средств, необходимый для нормальной деятельности ОАО «Ленэнерго».