IR релизы

ОАО «Ленэнерго» публикует финансовую отчётность за первое полугодие 2011 года, подготовленную в соответствии с МСФО

14 октября 2011 года Комитет по аудиту ОАО «Ленэнерго» на очном заседании рассмотрел и принял к сведению неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчётность Общества за шесть месяцев по 30 июня 2011 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

Ключевые показатели финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго» по МСФО, тыс. руб.

Показатель Ед. измерения 31.12.2010 30.06.2010 30.06.2011 ∆ %
1ПГ 2011/ 1ПГ 2010
Активы тыс. руб. 93 382 344 90 862 519 88 761 036 -2%
Собственный капитал тыс. руб. 49 960 983 47 800 871 45 479 412 -5%
Обязательства, в т.ч.: тыс. руб. 43 421 361 43 061 648 43 281 624 1%
- долгосрочные обязательства тыс. руб. 21 924 041 17 135 935 16 957 172 -1%
- краткосрочные обязательства тыс. руб. 21 497 320 25 925 713 26 324 452 2%
Выручка, в т.ч.: тыс. руб. 28 579 575 13 285 112 15 806 821 19%
- от передичи э/э тыс. руб. 17 691 876 8 492 203 11 714 338 38%
- от присоединения тыс. руб. 10 299 774 4 565 327 3 774 349 -17%
- прочее тыс. руб. 581 925 227 582 318 133 40%
Операционные расходы тыс. руб. (21 440 791) (9 841 842) (16 394 887) 67%
Операционная прибыль/убыток тыс. руб. 7 132 784 3 443 270 (588 066) -117%
Чистая прибыль/убыток тыс. руб. 4 750 421 2 587 589 (1 178 642) -146%
Прибыль/убыток на обыкновенную акцию руб. 4,66 2,54 (1,16) -146%
Справочно:
EBITDA тыс. руб. 11 933 940 6 034 233 1 663 844 -72%
показатели рентабельности
Рентабельность EBITDA, % % 41,8% 45,42% 10,53% -
Рентабельность чистой прибыли, % % 16,6% 19,5% 7,5% -
показатели ликвидности
срочная ликвидность - 0,10 0,14 0,08 -
текущая ликвидность - 0,30 0,34 0,24 -

Выручка Группы компаний ОАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2011 г. составила 15 806 821 тыс. руб., что на 19% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выручка по транспортировке электроэнергии за вычетом нормативных технологических потерь в размере 3 242 400 тыс. руб. (в 1ПГ 2010 – 2 785 495 тыс. руб.), составила 11 714 338 тыс. руб.

Выручка Группы от передачи электроэнергии в 1 полугодии 2011г. увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2010г. на 3 222 135 тыс. руб. (38%) за счет увеличения объемов передачи и средних тарифов в 1 полугодии 2011 г. по сравнению с 1 полугодием 2010 г. на 38%.

Выручка по технологическому присоединению в 1ПГ2011 уменьшилась на 790 978 тыс. руб. (17%) по сравнению с аналогичным периодом 2010г., что обусловлено снижением объема (мощности) присоединений в связи со снижением количества новых имущественных договоров и задержкой выполнения заявителями технических условий по текущим имущественным договорам.

Операционные расходы Группы за отчётный период составили 16 394 887 тыс. руб., что на 67% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Основными причинами роста операционных расходов в 1ПГ2011 стали: ежегодное повышение тарифов на услуги сетевых организаций, увеличение объёма транспортировки э/э, признание убытка от обесценения основных средств, индексация заработной платы.

По итогам деятельности в 1 полугодии 2011 г. Группа компаний ОАО «Ленэнерго» получила операционный убыток в размере 588 066 тыс. руб. чистый убыток за отчетный период составил 1 178 642 тыс. руб. (в 1ПГ 2010 чистая прибыль Группы составила 2 587 589 тыс. руб.)

Основной причиной формирования чистого убытка в 1ПГ2011 стала переоценка основных средств в сумме 2 961 229 (на 30 июня 2010 г. - ноль), признанная как убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках за 6 мес. по 30 июня 2011 г. Группа признала снижение справедливой стоимости основных средств вследствие ограничения роста тарифов на передачу электроэнергии Правительством Российской Федерации в 2011 г.

В 1 полугодии 2011 г. снизились основные коэффициенты ликвидности Группы, что вызвано предстоящим погашением облигаций 2-го и 3-го выпуска (классифицированных как краткосрочная задолженность) в январе и апреле 2012 года, соответственно.

Для улучшения финансового состояния менеджмент Группы предпринимает следующие меры:

• смещение акцента со строительства новых источников электропитания и прочего силового оборудования на окончание ранее начатых проектов;
• ориентация конкурсов по выбору подрядных организаций на преимущественный показатель – наличие инновационных технологий строительства, позволяющих сократить сроки строительства;повышение эффективности деятельности за счет внедрения программ по снижениютехнологических расходов на транспортировку электроэнергии по собственным сетям Группы и операционных расходов;  
• внедрение усовершенствованных процедур финансового планирования, ориентированных на своевременное взыскание дебиторской задолженности, реструктуризация обязательств с целью продления сроков погашения;  
• привлечение дополнительного финансирования на максимально выгодных условиях;  
• постепенный переход от неденежных к денежным расчетам за услугу технологического присоединения к сетям Группы.  

Ожидается, что указанные меры обеспечат приток средств, необходимый для нормальной деятельности ОАО «Ленэнерго».